Aba Detalhamento - NL

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Edição feita às 17h48min de 16 de abril de 2015 por Alexandre (disc | contribs)

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Detalhamento NL.jpg

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Tipo de Contabilização Selecione o tipo de contabilização da nota de liquidação, entre as opções:
  • *Somente reconhecer o passivo*: Utilizado para os casos dos produtos/serviços que não podem ser atestados no momento do recebimento e necessita de um período em liquidação.
  • *Liquidar NL em Liquidação*: Permite que uma nota de liquidação "Somente reconhecer o passivo" seja liquidada.
  • *Liquidar NE de passivo reconhecido previamente*: Utilizado para os casos dos produtos/serviços recebidos antes da contabilização da nota de empenho.
  • *Reconhecer o passivo e liquidar*: Permite o reconhecimento do passivo concomitante a liquidação do produto/serviço.
2 Tipo de Credor Selecione o tipo de credor que será beneficiário da nota de liquidação, são considerados credores, pessoas físicas ou jurídicas, credores genéricos ou unidades gestoras que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras
3 Nota de Empenho Informe ou selecione a nota de empenho.
4 Código Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora, de acordo com o Tipo de Credor selecionado.
5 Nome O nome do credor será preenchido automaticamente pelo sistema, desde que, o credor esteja previamente cadastrado. Este critério de seleção também poderá ser feito informando-se o nome do credor no campo Nome.
6 Classificação da nota de liquidação Os campos de classificação da nota de liquidação é preenchido automaticamente pelo sistema a partir da Nota de Empenho informada.

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