Inserir Configuração de Envio de Arquivo

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Edição feita às 20h13min de 13 de agosto de 2018 por Joao.carlos (disc | contribs)

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Administração - Configuração - Configuração de Envio-Retorno de Arquivo (1).png


Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Banco Selecione o banco que irá processar o arquivo.
2 Contrato Padrão Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira.
3 Máscara do Arquivo Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.
4 Modo Teste Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste.
5 Arquivo Individual Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's
6 Arquivo Único Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia.
7 Arquivo vazio Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's.
8 Unidade Gestora Gera arquivo com linhas de unidades gestora.
9 Leiaute de Envio Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.
10 Leiaute de retorno Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.
11 Confirmar Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação.
12 Cancelar Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação.

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