Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - OBR"
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− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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− | |align="left"| | + | |align="left"| Convênio de Despesa |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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− | |align="left"| | + | |align="left"| Convênio de Receita |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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+ | |align="left"| Tipo Patrimonial | ||
+ | |align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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+ | |align="left"| Sub-Item da Despesa | ||
+ | |align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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|align="left"| Vinculação de Pagamento | |align="left"| Vinculação de Pagamento | ||
|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | |align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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+ | |align="left"| Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item. | ||
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+ | |align="left"| Código da receita do tributo | ||
+ | |align="left"| Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item. | ||
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|align="left"| Valor | |align="left"| Valor | ||
− | |align="left"| Informe o valor | + | |align="left"| Informe o valor do Item da OB. |
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|align="left"| Confirmar | |align="left"| Confirmar | ||
− | |align="left"| Efetua a inclusão do item na | + | |align="left"| Efetua a inclusão do item na tabela. |
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|align="left"| Cancelar | |align="left"| Cancelar | ||
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− | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
− | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
− | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | |
− | + | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | ** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | *** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | *** '''[[Aba Itens - OBR]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
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− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
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− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
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− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |
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Edição atual tal como às 13h28min de 23 de agosto de 2018
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Número da NL | Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
2 | Número da NE | Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
3 | Ano | Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
4 | Mês de Competencia | Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
5 | Fonte | Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
6 | Convênio de Despesa | Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
7 | Convênio de Receita | Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
8 | Credor da Retenção | Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
9 | Tipo Patrimonial | Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
10 | Sub-Item da Despesa | Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
11 | Vinculação de Pagamento | Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
12 | Grupo de Liberação de Cotas Financeiras | Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item. |
13 | Código da receita do tributo | Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item. |
14 | Valor | Informe o valor do Item da OB. |
15 | Confirmar | Efetua a inclusão do item na tabela. |
16 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. |
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