Mudanças entre as edições de "Inserir Configuração de Envio de Arquivo"
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|align="center"| Contrato Padrão | |align="center"| Contrato Padrão | ||
− | |align="left"| Informe o número do contrato | + | |align="left"| Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira.<br/> |
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− | |align="center"| | + | |align="center"| CNPJ Padrão |
− | |align="left"| Informe | + | |align="left"| Informe o número do CNPJ padrão do envio de arquivo.<br/> |
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− | |align="center"| 4 | + | |align="center"| 4 |
+ | |align="center"| Máscara do Arquivo | ||
+ | |align="left"| Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.<br/> | ||
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+ | |align="center"| Máscara de Retorno | ||
+ | |align="left"| Informe o formato de retorno do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.<br/> | ||
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|align="center"| Modo Teste | |align="center"| Modo Teste | ||
− | |align="left"| Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação.<br/> | + | |align="left"| Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste. <br/> |
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|align="center"| Arquivo Individual | |align="center"| Arquivo Individual | ||
− | |align="left"| Limita a uma remessa de pagamento por arquivo.<br/> | + | |align="left"| Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's<br/> |
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|align="center"| Arquivo Único | |align="center"| Arquivo Único | ||
− | |align="left"| Limita o envio de arquivo a um por dia.<br/> | + | |align="left"| Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia.<br/> |
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|align="center"| Arquivo vazio | |align="center"| Arquivo vazio | ||
− | |align="left"| Gera arquivo sem pagamentos.<br/> | + | |align="left"| Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's.<br/> |
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+ | |align="center"| Unidade Gestora | ||
+ | |align="left"| Gera arquivo com linhas de unidades gestora.<br/> | ||
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|align="center"| Leiaute de Envio | |align="center"| Leiaute de Envio | ||
|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.<br/> | |align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.<br/> | ||
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|align="center"| Leiaute de retorno | |align="center"| Leiaute de retorno | ||
|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.<br/> | |align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.<br/> | ||
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− | |align="left"| | + | |align="left"| Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e sai da página de edição.<br/> |
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− | |align="left"| | + | |align="left"| Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação.<br/> |
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Edição atual tal como às 13h44min de 16 de outubro de 2018
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Banco | Selecione o banco que irá processar o arquivo. |
2 | Contrato Padrão | Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira. |
3 | CNPJ Padrão | Informe o número do CNPJ padrão do envio de arquivo. |
4 | Máscara do Arquivo | Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento. |
5 | Máscara de Retorno | Informe o formato de retorno do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento. |
6 | Modo Teste | Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste. |
7 | Arquivo Individual | Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's |
8 | Arquivo Único | Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia. |
9 | Arquivo vazio | Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's. |
10 | Unidade Gestora | Gera arquivo com linhas de unidades gestora. |
11 | Leiaute de Envio | Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio. |
12 | Leiaute de retorno | Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno. |
13 | Salvar | Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e permanece na página de edição. |
14 | Salvar e Sair | Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e sai da página de edição. |
15 | Sair | Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação. |
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