Mudanças entre as edições de "Envio de OB"

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** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
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**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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**** '''[[Conciliação de OB]]'''
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**** '''[[Envio de OB]]'''
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**** '''[[Execução de PD]]'''
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**** '''[[Geração de RE]]'''
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**** '''[[Guia de Devolução]]'''
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**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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**** '''[[OB Orçamentária]]'''
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**** '''[[OB de Dedução]]'''
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**** '''[[OB de Retenção]]'''
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**** '''[[OB de Transferência]]'''
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**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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**** '''[[PD Orçamentária]]'''
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**** '''[[PD de Dedução]]'''
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**** '''[[PD de Retenção]]'''
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**** '''[[PD de Transferência]]'''
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**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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**** '''[[Registro de Envio]]'''
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**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]

Edição das 17h35min de 29 de julho de 2014

Envio ob.png

Definição

Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.


Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 Banco de Origem Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser enviado.
2 UG Emitente Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo envio da OB.
3 Registro de Envio Selecione o registro para o envio.
4 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias.
5 Lista com os arquivos selecionados Será gerada a lista com as ordens bancárias para o envio.
6 Processar Clique no botão processar para efetuar o envio do arquivo.

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