Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"

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(Passo a passo)
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Edição das 12h41min de 27 de novembro de 2013

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:


Conciliaçao ob.png

Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
2 Banco de Origem informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.
5 Data do Registro de Envio de - até Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.
6 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
7 Lista com os arquivos selecionados Será gerada uma lista com os arquivos disponíveis para conciliação.
8 Processar Clique no botão processar para a execução da conciliação.
9 Visualizar Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.

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