Mudanças entre as edições de "Inserir OB de Retenção"
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(→Navegação (clique sobre a opção)) |
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+ | Apoio -> Geral -> Area Geografica -> Inserir Area Geografica | ||
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+ | 1 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Tipo de Área Geográfica. | ||
+ | |||
+ | 2 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Area Geográfica Superior. | ||
+ | |||
+ | voltar para a página inserir area geografica. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Botão Salvar | ||
+ | |align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Botão Salvar e Sair | ||
+ | |align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados e retorna para a tabela de categorias de despesa.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| Botão Sair | ||
+ | |align="left"| Retorna para a tabela de categorias de despesa, Não efetivando a inclusão da categoria de despesa.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Botão Historico | ||
+ | |align="left"| Mostra o histórico de alterações, inserções e exclusões de categorias de despesa.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="center"| Tabela | ||
+ | |align="left"| Tabela contendo todos os Detalhamentos de Fonte armazenados no banco de dados.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="center"| Inserir | ||
+ | |align="left"| Permite inserir novo registro de Detalhamento de Fonte.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Alterar | ||
+ | |align="left"| Permite alterar os dados de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Visualizar | ||
+ | |align="left"| Permite visualizar as informações do Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista, de forma que não seja possível alterar as informações. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| Excluir | ||
+ | |align="left"| Realiza a exclusão lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a exclusão, o detalhamento deve estar desativado. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Restaurar | ||
+ | |align="left"| Realiza a restauração lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a restauração, o detalhamento deve estar excluido. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 7 | ||
+ | |align="center"| Imprimir | ||
+ | |align="left"| Permite imprimir a relação de todos os Detalhamentos de Dotação apresentados na tela de Detalhamento de Fontes. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 8 | ||
+ | |align="center"| Ativar | ||
+ | |align="left"| Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e desativado. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="center"| Desativar | ||
+ | |align="left"| Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e ativado, permitindo a exclusão do detalhamento. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aba Índices Desejados - Indicador | ||
+ | |||
+ | Aba Indicadores | ||
+ | |||
+ | Sistema Computacional | ||
+ | *Manual de Usuário | ||
+ | **Apoio | ||
+ | ***Comunica | ||
+ | ****Mensagens Recebidas | ||
+ | *****Mensagens Comunica | ||
+ | ****Mensagens Enviadas | ||
+ | ****Mensagens Excluídas | ||
+ | ****Consulta de Mensagens | ||
+ | ***Geral | ||
+ | ***Apoio Execução | ||
+ | ***Projeto | ||
+ | ***Gerador de Relatórios | ||
+ | ***Base de Conhecimento | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
+ | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
+ | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
+ | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
+ | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Detalhamento-GR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Orçamentárias-GR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Extra-Orçamentárias-GR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Processo-GR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Observação-GR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Espelho Contábil-GR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Histórico-GR]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
+ | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Descrição da interface== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Identificador | ||
+ | ! Campo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="center"| Definir Fluxo de Liberação | ||
+ | |align="left"| Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="center"| Ajustar Cota Anual | ||
+ | |align="left"| Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Liberar Cotas | ||
+ | |align="left"| Permite realizar a liberação de cotas financeiras. <br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Cancelar Cotas | ||
+ | |align="left"|Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras . | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| Ajustar Cronograma | ||
+ | |align="left"| Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Fechar Mês Corrente | ||
+ | |align="left"| Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 7 | ||
+ | |align="center"|Visualizar Ajustes | ||
+ | |align="left"| Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Navegação== | ||
+ | |||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
+ | |||
+ | ==Navegação== | ||
+ | |||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
+ | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
+ | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
+ | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
+ | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fórmula (Ofício)]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Itens - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Pagamentos - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Retenções - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Processo - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Observação - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
+ | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Descrição da Interface== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Identificador | ||
+ | ! Campo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="center"| Tipo de Filtro | ||
+ | |align="left"| Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="center"| UG Pagadora | ||
+ | |align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| UG Emitente | ||
+ | |align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela liquidação da Programação Desembolso. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Número da PD de | ||
+ | |align="left"| Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| Favorecido | ||
+ | |align="left"| Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Data de programação de | ||
+ | |align="left"| Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 7 | ||
+ | |align="center"| Natureza | ||
+ | |align="left"| Informe ou selecione a natureza da PD. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 8 | ||
+ | |align="center"| Fonte | ||
+ | |align="left"| Informe ou selecione a fonte de recurso da PD. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="center"| Filtros Disponíveis | ||
+ | |align="left"| Selecione os filtros disponíveis de recurso da PD. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 10 | ||
+ | |align="center"| Domicílio de Origem | ||
+ | |align="left"| Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 11 | ||
+ | |align="center"| Detalhamento de Fonte | ||
+ | |align="left"| Informe o detalhamento de fonte da PD. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 15 | ||
+ | |align="center"| Botão Pesquisar | ||
+ | |align="left"| Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 16 | ||
+ | |align="center"| Botão Limpar | ||
+ | |align="left"| Exclui as informações preenchidas nos filtros. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 13 | ||
+ | |align="center"| Sem Prioridade | ||
+ | |align="left"| Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso sem prioridade. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 14 | ||
+ | |align="center"| Não Executar | ||
+ | |align="left"| Selecione a opção caso não deseje executar a Programação de Desembolso. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 15 | ||
+ | |align="center"| Prioridade Alta | ||
+ | |align="left"| Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso com prioridade alta. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 18 | ||
+ | |align="center"| Botão Incluir PD Lote | ||
+ | |align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 19 | ||
+ | |align="center"| Botão Agendar | ||
+ | |align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 20 | ||
+ | |align="center"| Botão Executar | ||
+ | |align="left"| Efetua a execução das PD's selecionadas. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 21 | ||
+ | |align="center"| Botão Visualizar | ||
+ | |align="left"| Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 20 | ||
+ | |align="center"| Consultas | ||
+ | |align="left"| Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 21 | ||
+ | |align="center"| Lote de Agendamento | ||
+ | |align="left"| Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 22 | ||
+ | |align="center"| Publicar Lote | ||
+ | |align="left"| Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 23 | ||
+ | |align="center"| Alterar Data | ||
+ | |align="left"| Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 24 | ||
+ | |align="center"| Salvar Lote | ||
+ | |align="left"| Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 25 | ||
+ | |align="center"| Excluir Lote | ||
+ | |align="left"| Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Navegação== | ||
+ | |||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
+ | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
+ | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
+ | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
+ | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fórmula (Ofício)]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Itens - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Pagamentos - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Retenções - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Processo - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Observação - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
+ | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
+ | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
+ | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
+ | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
+ | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
+ | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
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==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
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* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Código de Barras]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
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− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' |
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− | ** '''[[ | + | ****** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' |
− | *** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Itens - OBR]]''' |
− | *** '''[[Aba Itens - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' |
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− | *** '''[[Aba Observação - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' |
− | *** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' |
− | *** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Histórico - OBR]]''' |
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− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
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Edição das 14h20min de 17 de agosto de 2018
Índice |
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data de Emissão | Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo. |
2 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção. |
3 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente. |
4 | OB de Regularização | Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil. |
5 | Liberação de Cota | Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. |
6 | Restos a Pagar Processado do Siafem | Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. |
7 | OB Line | Selecione a opção caso deseje que a OB não passe por cumprimento de float.. |
8 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção. |
9 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
10 | Prioridade | Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta. |
11 | Status do Documento | Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. |
12 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da OB de Retenção. |
13 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
14 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção. |
15 | Botão Imprimir Comprovante | Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção. |
16 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
17 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
18 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior. |
Apoio -> Geral -> Area Geografica -> Inserir Area Geografica
1 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Tipo de Área Geográfica.
2 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Area Geográfica Superior.
voltar para a página inserir area geografica.
|-
|align="center"| 3
|align="center"| Botão Salvar
|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados.
|-
|align="center"| 4
|align="center"| Botão Salvar e Sair
|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados e retorna para a tabela de categorias de despesa.
|-
|align="center"| 5
|align="center"| Botão Sair
|align="left"| Retorna para a tabela de categorias de despesa, Não efetivando a inclusão da categoria de despesa.
|-
|align="center"| 6
|align="center"| Botão Historico
|align="left"| Mostra o histórico de alterações, inserções e exclusões de categorias de despesa.
|-
|align="center"| 1
|align="center"| Tabela
|align="left"| Tabela contendo todos os Detalhamentos de Fonte armazenados no banco de dados.
|-
|align="center"| 2
|align="center"| Inserir
|align="left"| Permite inserir novo registro de Detalhamento de Fonte.
|-
|align="center"| 3
|align="center"| Alterar
|align="left"| Permite alterar os dados de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista.
|-
|align="center"| 4
|align="center"| Visualizar
|align="left"| Permite visualizar as informações do Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista, de forma que não seja possível alterar as informações.
|-
|align="center"| 5
|align="center"| Excluir
|align="left"| Realiza a exclusão lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a exclusão, o detalhamento deve estar desativado.
|-
|align="center"| 6
|align="center"| Restaurar
|align="left"| Realiza a restauração lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a restauração, o detalhamento deve estar excluido.
|-
|align="center"| 7
|align="center"| Imprimir
|align="left"| Permite imprimir a relação de todos os Detalhamentos de Dotação apresentados na tela de Detalhamento de Fontes.
|-
|align="center"| 8
|align="center"| Ativar
|align="left"| Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e desativado.
|-
|align="center"| 9
|align="center"| Desativar
|align="left"| Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e ativado, permitindo a exclusão do detalhamento.
|}
Aba Índices Desejados - Indicador
Aba Indicadores
Sistema Computacional
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Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Definir Fluxo de Liberação | Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação. |
2 | Ajustar Cota Anual | Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. |
3 | Liberar Cotas | Permite realizar a liberação de cotas financeiras. |
4 | Cancelar Cotas | Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras . |
5 | Ajustar Cronograma | Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado. |
6 | Fechar Mês Corrente | Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. |
7 | Visualizar Ajustes | Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados. |
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Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Filtro | Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento. |
2 | UG Pagadora | Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro. |
3 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela liquidação da Programação Desembolso. |
4 | Número da PD de | Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs. |
5 | Favorecido | Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido. |
6 | Data de programação de | Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs. |
7 | Natureza | Informe ou selecione a natureza da PD. |
8 | Fonte | Informe ou selecione a fonte de recurso da PD. |
9 | Filtros Disponíveis | Selecione os filtros disponíveis de recurso da PD. |
10 | Domicílio de Origem | Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem. |
11 | Detalhamento de Fonte | Informe o detalhamento de fonte da PD. |
15 | Botão Pesquisar | Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução. |
16 | Botão Limpar | Exclui as informações preenchidas nos filtros. |
13 | Sem Prioridade | Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso sem prioridade. |
14 | Não Executar | Selecione a opção caso não deseje executar a Programação de Desembolso. |
15 | Prioridade Alta | Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso com prioridade alta. |
18 | Botão Incluir PD Lote | Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado. |
19 | Botão Agendar | Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote. |
20 | Botão Executar | Efetua a execução das PD's selecionadas. |
21 | Botão Visualizar | Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada. |
20 | Consultas | Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis. |
21 | Lote de Agendamento | Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado. |
22 | Publicar Lote | Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação. |
23 | Alterar Data | Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD. |
24 | Salvar Lote | Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD. |
25 | Excluir Lote | Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD. |
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