Inserir OB de Tranferência

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Execução - Execução Financeira - OBTransferênciaEdit.png

Descrição da interface

Sequência Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da OB de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Transferência.
3 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Transferência está sendo feita para regularização contábil.
4 OB Line Assinale a opção caso a OB de Transferência não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente.
5 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Transferência.
6 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
7 UG Favorecida Informe ou selecione a UG Favorecida da OB de Transferência.
8 Prioridade Selecione a prioridade de pagamento da OB de Transferência, entre as opções: Normal e Alta.
9 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
10 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da OB de Transferência.
11 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
12 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da OB de Transferência.
13 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
14 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
15 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da OB de Transferência, retornando para a página anterior.

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